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第五勘探队纪检、监察、审计保密工作制度
 

 

 

    为保障纪检、监察、审计工作的顺利开展,根据中央纪委、监察部和审计署有关规定,结合我队实际情况,制定本制度。

第一章 保密工作领导责任

    第一条 纪检、监察、审计实行保密工作领导责任制,按“业务谁主管,保密工作谁负责”的原则,加强做好保密工作。纪检、监察、审计部门的分管领导作为本部门保密工作的第一责任人,负责组织领导、检查、指导本单位的安全保密工作,开展安全保密教育;研究制定保密工作计划、制度,实施保密工作的检查;及时研究解决工作中存在的问题,对违反保密制度的行为提出处理意见。

    第二条 纪检、监察、审计人员应模范遵守保密法律法规和各项保密制度。在研究、部署业务工作特别是涉及秘密事宜的工作时,要对保密工作提出要求,作出安排,做到业务工作开展到哪里,保密工作就部署到哪里。

    第三条 坚持职责和义务相统一的原则。一旦发现重大泄密隐患或发生泄密事件,要及时报告,妥善处置,并查明情况,分清责任,视情节逐级追究责任。

    第四条 对玩忽职守,不认真履行保密工作职责,造成严重失密泄密后果的依法追究当事人责任。

第二章 文件运转、印刷、会务等保密制度

    第五条 纪检、监察、审计人员要严守党和国家秘密。不该说的秘密不说,不该知道的秘密不问,不该看的秘密文件不看,不在私人通信中涉及秘密,不在普通电话、明码电报、普通邮局和无保密措施的有线、无线通信设备和计算机网络等传递秘密事项。

    第六条 一切秘密文电的收发、传递、归档、销毁等都必须严格执行保密规定,不擅自扩大阅读和利用范围,不翻印或公开引用。

    第七条 处理涉密信息的计算机应由专人负责管理,采取保密措施。涉密的计算机信息存储介质应标明密级由专人保管,并按相应密件文件进行分类管理,不得与其他存储非秘密信息的介质混用。未经本部门、本单位负责人同意,不得外借。

    第八条 严禁携带秘密文件探亲、访友、出入公共场所或带回家,也不得私自复制、抄录、保存。调动工作时,应将自己保管的文件、资料等全部移交指定人员接受,不得带走。

    第九条 召开保密程度较高的内部会议时,要采取必要的保密措施,并对与会人员进行保密教育,规定保密纪律。

第三章 办案工作中的保密规定

    第十条 纪检、监察部门受理检举控告和申诉要在专门或有利于保密的固定场所进行,并有专人接待和专用电话。无关人员不得接待、旁听和询问。

    第十一条 纪检、监察部门对举报和控告材料的收发、拆阅、登记、转办、保管,当面或电话举报的接待、接听、记录、录音等项工作,应有专人负责,对举报内容应严格保密,严禁向被控告、举报单位和个人及其无关单位、人员泄露。

    第十二条 纪检、监察人员不准私自摘抄和复制单位和个人的举报信件和控告材料。

    第十三条 纪检、监察部门需要向被检举人核实情况,应在不暴露举报人、控告人的情况下进行。讯问被控告人不得出示举报材料原件或复印件。

    第十四条 对匿名举报,除调查工作需要并报经主管领导批准之外,不准鉴定笔迹。

    第十五条 坚持原则,遵守保密规定,初核以秘密调查为主,不准向被调查人暴露初核意图和内容。

    第十六条 奖励举报有功人员,未征得举报人同意,不得公开其姓名、身份和单位等相关情况。

    第十七条 《立案呈批报告》、《初步核实报告》等有

关文件,应指定专人登记、保管。

    第十八条 办案人员应有二人以上组成工作组,在制定案件工作计划,要有具体保密措施,调查大案要案要有具体保密方案。

    第十九条 调查工作的手段或采取各种调查措施的方案,应严格控制知情面;不得向无关人员和被调查人暴露;严禁泄露其他当事人的证言、证据等。

    第二十条 纪检、监察人员在外出调查工作中一般不准携带案卷,如确需携带案卷,必须经领导批准,两人专管,做到“卷不离人”,严防丢失。

    第二十一条 纪检、监察人员不准在公共场所谈论正在调查的案件内容,不得携带案卷和调查材料探亲、访友、游览、购物等。

    第二十二条 阅卷笔录、审理案件,讨论记录以及案情等应严格保密,未经批准不得向无关人员提供。

    第二十三条 正在办理的案件,一般不对外宣传报道,办案中发生失泄密情况,及时向领导报告,采取有效措施补救,并进行认真追查,严肃处理。

第四章 审计工作中的保密制度

    第二十四条 审计人员知悉的所有国家秘密和本单位所有审计事项,包括审计查出的问题,拟处理处罚意见,被审计单位的内部资料,在公开前均列入保密范围。

    第二十五条 加强审计业务资料的保密工作。审计人员应保管好审计文书资料,保证审计资料的安全完整。工作中形成的草稿及其他需要销毁的资料,应进行粉碎销毁。审计过程中形成的资料应严格按照审计作业流程传递。

    第二十六条 加大对审计案件的保密工作。凡涉及审计案件的问题,必须按组织原则汇报,不得擅自泄漏内容和情节,尤其是重大案件的审查,严禁向被审单位和个人及与其无关单位、人员泄露。

第二十七条 加强对审计信息稿件的保密工作。严格审计信息稿件的审核把关,问题性的信息和稿件必须经过逐级审核签发,严格按照许可发送的渠道和范围外发。

第五章 其它

第二十八条 纪检、监察、审计人员在参与单位重大事项的决策、参与工程、物资设备招投标和人事安排等工作时均应严格执行相应的保密规定。

第二十九条  本办法自发布之日起实行。与上级保密制度有关规定抵触时,按上级规定执行。

 

 

 

                           二○一○十月十八日

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